用友u8可以跨月做账吗(用友u8跨年结账)

时间:2023-09-10 栏目:用友erp财务软件 浏览:60

用友进销存软件持续创新,引领财务数字化转型:随着数字化时代的到来,财务数字化转型成为企业发展的必由之路。用友财务软件始终保持着持续创新的步伐,不断引入最新的技术和功能,推动企业实现财务管理的数字化转型。无论是人工智能、大数据分析还是区块链技术,该软件始终处于前沿地位,帮助企业在竞争激烈的市场中保持领先地位,实现持续的创新和增长;本篇文章给大家分享用友u8可以跨月做账吗,以及用友u8跨年结账相关的内容。

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用友u8一月的帐没有做完就用二月日期进账套做账了怎么办?

1、U8不能象T3一样直接修改凭证期间,所以只能把凭证先存为常用凭证,再调用常用凭证,修改为正确的月份再保存,之后把错误月份的凭证全部删除。

2、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再 输入帐套主管的口令即可。

3、在结转过程中会提示结转方式,全选余额方式结转,转完即可。一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。

4、系统就会自动把当月(1月份)的月末余额转为下个月(2月份)的月初余额。到了2月份,你直接以2月份的日期登录用友系统,进行2月份的工作即可。如果是年度的话,则需要新建年度帐并进行年度结转后才能做新年度的账。

5、如你所说,只能将系统日期调至年初的1月1日,用系统管理员的身份,增加操作员和操作员的操作权限、建立一套新账(各个子系统的启用日期可设为1月1日)、经过一系列的初始化后,把系统日期调至1月份的日期登录用友系统。

用友U8两月都填制完凭证可否在上月再加入一张凭证?

注意,其他凭证记账状态是允许增加凭证的,上月已经记账不影响你增加凭证所以不用反记账,如果凭证启用了制单序时控制,新增的凭证不能比当月最后一张凭证更早。

可以的,前提是本月未结账。系统允许多次录入凭证,多次记账的。

原则上,凭证做到下个月。如果一定要添加到本月,只能反结账,反审核,一切月末操作先取消,增加凭证后,再制单、审核和记账并结转下月。

把12日的凭证,保存为【常用凭证】,然后作废,整理凭证,彻底删除。录入11日凭证,录完之后再录入12日凭证(将常用凭证里保存的12日凭证增加到凭证里)。供参考。

方法和详细的操作步骤如下:第一步,进入用友软件后,单击财务总账,然后在下图中找到“查询凭证”选项,见下图,转到下面的步骤。

用友u8如何修改跨月凭证日期?

不允许修改月份;可以把凭证作为常用凭证,在对应的月份,调入后,保存即可。

没有办法直接修改凭证的期间只能是将这张凭证保存为常用凭证,然后在需要制单的期间调用常用凭证。

进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再 输入帐套主管的口令即可。

点击日期修改就可以,注意修改日期一定要在前面一张记账凭证日期之后或等于该日期,后面一张记账凭证日期之前或等于该日期。已审核、已记账、已结账记账凭证要先反操作,才可以修改。

以用友U8为例,其中的具体步骤如下: 打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。 这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。 下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。

用友U8里面冲红采购入库单怎么做,跨月了

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统双击“填制凭证”;点击“冲销”;输入冲销凭证号码;点击“确定”;点击“保存”。

以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

首先登录财务软件,左侧点击存货核算。然后点击业务核算,正常单据记账。接着选择选择原料仓,单据类型,选择采购入库,确定。然后在左侧,选择单据。接着在菜单栏,点击记账。

问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

那个是需要查找的 刚进去时是什么都没有的 点击上边选项的选择按钮 会弹出查询条件对话框 选择采购入库单(两项)然后确定 试试 估计就能出现了 然后点击合成 生成凭证 不知道能不能帮到你 我也在学习。

填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?已到次月中旬不...

跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理,会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。

跨月的销售发票是不能作废的。只能红冲。红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票 根据前期的发货单参照做退货单,然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。

暂估处理时,如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单,则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤:以联想V14十代酷睿笔记本电脑,Windows10为例,进入U8系统双击“填制凭证”;点击“冲销”;输入冲销凭证号码;点击“确定”;点击“保存”。

月末处理时候 软件认为是暂估单据,会自动在明细账中形成《红字回冲单》记录。第二个月如果票未到 正常单据记账,月底软件还会生成下一个月的 《红字回冲单》。当票到 时,发票选择 入库单进行结算。正常记账 生成凭证。

结合先进的技术和创新的功能,用友好会计财务软件不断推动财务数字化转型,引领企业走向数字化时代的财务管理新境界,关于用友u8可以跨月做账吗和用友u8跨年结账的介绍到此就结束了。

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