用友u8能跨月反结账吗(用友u8年结后能反过账吗)

时间:2023-08-25 栏目:用友erp财务软件 浏览:39

用友进销存软件提升企业财务管控的智能化利器:随着市场竞争日益激烈,企业需要更高效、准确的财务管控来应对挑战。用友财务软件凭借其智能化的特点,通过自动化的财务流程和实时数据分析,帮助企业实现财务管控的全面优化。无论是预算管理、资金流动还是成本核算,该软件提供了可靠的工具和洞察力,使企业能够更精确地把握财务状况,做出明智的决策;本篇文章给大家分享用友u8能跨月反结账吗,以及用友u8年结后能反过账吗相关的内容。

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用友u8如何反结账

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友财务软件年度结账了怎么反结账 登录帐套,2014年度, 点总账-期末处理-结账 页面, 点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。 输入密码,确定。

依次操作,登入用友系统,进入总账模块,找到“期末-结账”,弹出对话框,“是否结账”,选中要反结账的月份,同时按Shift Ctrl F6三键,弹出对话框输入口令,点击确定。

我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。

我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面。

删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

用友u8反结账怎么操作

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

第一步、反结账进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

依次操作,登入用友系统,进入总账模块,找到“期末-结账”,弹出对话框,“是否结账”,选中要反结账的月份,同时按Shift Ctrl F6三键,弹出对话框输入口令,点击确定。

我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。

首先我们打开用友软件,点击打开总账中的“期末”,之后选择打开“结账”。然后我们在弹出来的窗口中点击选择想要取消的月份,之后按下“Ctrl+Shift+F6”打开口令栏,输入口令即可完成反审核。

用友U8如何反记账,反结账?我发现9月有个凭证错了,10月已经记账。

1、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

2、老版本的U8取消记账:总账-期末-对账 在对账界面按下 CTRL+H 提示激活 总账-凭证-恢复记账前状态,选择X月初,输入口令(登录软件的密码)恢复完毕即可。如果要恢复多个月的,重复操作第3步即可。

3、首先我们打开用友软件,点击打开总账中的“期末”,之后选择打开“结账”。然后我们在弹出来的窗口中点击选择想要取消的月份,之后按下“Ctrl+Shift+F6”打开口令栏,输入口令即可完成反审核。

4、反结账:总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份,然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,显示取消结账即可;反记账: 总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。

5、首先,需要以审核人身份登录用友系统,才可以进行反审核操作。依次选择【总账】——【凭证】——【审核凭证】。在凭证审核窗口中,选择好需要反审核的月份等信息,之后点击【确认】。

反结账的操作步骤

1、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。注意事项:(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

2、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:登陆用友T3,进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”,进入结账的页面。

5、反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6。反记账:账套主管在对账状态下处按CTRL+H,激活恢复记账前状态,同时弹出一个对话框选择“是”。

6、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。

6月份想反结账4月的账可以吗

是不可以反结4月份的账单的结算是为了汇总一个会计期间经济活动的财务收支,编制财务会计报表,对各种会计账簿的当期和期末余额的计算和汇总。直观的说就是各种账本记录的结算。

首先登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台“财务会计”中“总账”模块中的“结账”功能,按住Shift键,同时单击“结账”功能中的“期末结账”。

-7月的财务报表已经申报,那就不能反结账了。只有在8月份改账了 摘要写:冲减X年X月X日X号凭证,分录与之前错误的分录方向相反。然后做笔:更正X年X月X日X号凭证,写笔正确的。这样,以后的报表就是正确的了。

用友软件中这个月已经登记了凭证,还可以反结账上个月的凭证么

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

2、可以的。操作步骤如下:进入财务软件主界面,点击账务处理。点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。点击开始后,页面弹出提示,点击确定。

3、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。 有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

4、选中需要修改的凭证,鼠标右键单击,选择【修改凭证】选项;1选择【修改凭证】选项后,页面会弹出此凭证的记账凭证录入框,在需要修改的地方进行修改即可。所以想要修改上个月的凭证,要先反结账,再反过账,才能进行修改。

用友好会计财务软件的安全性和稳定性保障了财务数据的完整性和可靠性,让企业无后顾之忧地专注于核心业务发展,关于用友u8能跨月反结账吗和用友u8年结后能反过账吗的介绍到此就结束了。

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