用友erp红字如何使用(用友软件怎么红字冲账)

时间:2023-08-27 栏目:用友U8财务软件 浏览:37

用友进销存软件个性化配置,满足不同行业的财务需求:每个行业的财务管理都有其独特的需求和挑战,而用友财务软件以其灵活的个性化配置选项而闻名。该软件提供了丰富的行业模块和定制功能,能够根据企业的特定需求进行相应调整,满足不同行业的财务管理要求。无论是制造业、零售业还是服务业,用友财务软件都能为企业提供量身定制的解决方案,实现更高效、精确的财务管理;本篇文章给大家分享用友erp红字如何使用,以及用友软件怎么红字冲账相关的内容。

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ERP如何红字回冲

两个办法,第一,你直接填一张单据,跟你要冲掉的一样,只是数量,金额都是负数 第二,一般大多数的ERP软件都有红冲的功能,比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。

以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。

先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。

你可以用T3用友软件进行操作,核算 →购销单据制单 →选择 →红字回冲。

用友冲红怎么处理

1、以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。

2、用友软件中冲销凭证怎么处理:冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。

3、第一种方法: 在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。 第二种方法: 点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。

急!用友中如何时填制一栏红字一栏蓝字?

填制凭证时,分录金额可都填在借方(或贷方),一条分录正常输入,另一条分录金额输入前先输入“-”负号,再输入金额就会显示为红字(负号不显示)。

第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

蓝字直接做,正常录入。红字的只要按正常的录入,只要数字录入负数就可以了。

首先打开用有软件,然后以(账套主管;编号:101;密码:101)的身份登录到“企业应用平台”。点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。

问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。

综上所述,用友好会计财务软件是现代企业不可或缺的财务管理解决方案,它通过其强大的功能和智能化的特点,助力企业实现财务管理的卓越表现,关于用友erp红字如何使用和用友软件怎么红字冲账的介绍到此就结束了。

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