用友进销存软件提升企业财务管理效率的利器:作为一款领先的财务管理解决方案,用友财务软件以其强大的功能和灵活性成为众多企业的首选。通过集成财务核算、报表分析、成本控制等模块,该软件能够帮助企业实现财务流程的自动化和优化,提高财务数据的准确性和可靠性,从而提升整体财务管理的效率;本篇文章给大家分享用友u8可以本年跨月调账吗,以及用友u8跨年怎么处理相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整
- 2、用友u8,v10版本,发现以前记账错误,能跨月或跨年修改吗
- 3、【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢...
- 4、用友u8怎么修改凭证月份
- 5、用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?
- 6、请问用友u8可以跨年度反结账吗?
用友U8系统,我11年12月份多计提工资了12年1月如何做调整
1、做正确的会计分录。借:管理费用/销售费用——工资(正确的金额蓝字),贷:应付职工薪酬(正确的金额蓝字)。冲回以前年度多计提的,通过“以前年度损益调整”科目调整。
2、您好,很高兴回答您的问题。发现以前年度重复计提社保费用,在以后期间的处理方法是:重新做冲销分录,以前期间涉及损益类的科目通过“以前年度损益调整”转出,也可以用红字冲销法将前期多计提的分录进项冲销。
3、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
4、步骤凭证-恢复记账前状态选单项,在恢复方式中选择‘月初状态’,输入主管口令,确定,系统将恢复为记账前状态。 步骤取消稽核,把你要修改的凭证号修改掉。 步骤再稽核、再记账。
用友u8,v10版本,发现以前记账错误,能跨月或跨年修改吗
可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
请问用友软体,凭证储存后发现凭证字错误如何修改? 凭证修改可以对以前录入但尚未稽核或稽核未通过的凭证进行修改,也可以对稽核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改稽核标志,将稽核通过改为未稽核或稽核未通过之后才可修改。
用友的凭证日期,只能修改成当月的,不能修改成以前或者以后月份的,你若想录成3月的凭证,只能把该凭证删除,重新做一遍。
不允许修改月份;可以把凭证作为常用凭证,在对应的月份,调入后,保存即可。
首先,不能修改月份,也就是你凭证日期是2017-01-01是无法修改为2017-02-01的。步骤一:如果不跨月,没审核,没记账,没结账 。那在新增凭证那找到这个凭证直接就可以 改。如果结账。那反结账-反记账-反审核。
用友软件跨年修改凭证异常麻烦,修改后还得重新年结,所以直接红冲调账即可。如果是金算盘软件则可以跨年修改凭证,不必年结。
【80分求】用友U8里上年度期末余额和本年的期初对不上,要怎么调整呢...
先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。
首先,确定上年期末余额和今年期初余额是否平衡,若平衡,看余额表,查找没有同步结转数据的科目,看是否修改过今年期初数据,直接改或重新结转;不平衡,则查找不平衡数据科目情况,分析并修改。
导致基础资料不一致,最终导致余额不等。这种情况下,需要在今年添加上年新增的基础资料,再进行年结 另一种情况是正常年结,但是又反年结,修改了账套数据,导致余额不等。
有可能是下年的会计的科目的二级和上年不一样,有可能会是系统结转的时候的自身问题。只需要进入到本年,去总账-设置-期初余额中把这个科目的数据改成和上年一样就可以了。
这是用友系统设计各年度账相对独立造成的,如果变动范围大的就可以重新年结,如果范围小,就把今年的期初手工修改一下。
如果按照正常的走法,就是在存货核算中:取消结账→取消期末处理→删除当月所做的凭证→恢复记账,然后再重复上面的步骤,直到恢复到1月初。再进入存货核算→设置→期初数据→恢复,这个时候就能修改存货的期初数据了。
用友u8怎么修改凭证月份
不允许修改月份;可以把凭证作为常用凭证,在对应的月份,调入后,保存即可。
没有办法直接修改凭证的期间只能是将这张凭证保存为常用凭证,然后在需要制单的期间调用常用凭证。
用友U8中要修改已经结账的凭证月份,需要反记账来实现,步骤如下:第一步、反结账 进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
如果是一个表单,要具体看你有没有针对这个表单做过其他业务,如果做了其他业务,需要将后续业务取消或删除,然后再回到前面去修改这个表单,这样才可以进行修改,否则这个表单的数据是无法修改。
用友U8是在填制凭证界面,点击选项按钮,在新增凭证日期界面选择登录日期,在总账,设置,选项,制单中有制单日期的选择,最后制单日期、系统登录日期。可以选择自己想采用的方式。
用友U8+,调整上个月的应收账款怎么做?
1、调整的话可以通过 其他应收单红蓝字 调整,这个单据也是本月的业务 用友U8应收账款 转账操作里做 应收冲应收;用友u8怎么看应收账款的帐龄 首先要应收账款要设定往来管理,其次每年结转期初数客户和供应商要选择明细结转。
2、其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。 凭证结账后不能修改。
3、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。
4、方法/步骤1:通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的,此时需要修改凭证,需要先取消审核,作废凭证,再修改数据,最后生成新的凭证。以此思路来操作,才是正确的操作步骤。
5、以用友U8为例,其中的具体步骤如下:打开相关窗口,直接通过查询凭证列表选择需要更正错误的做账跳转。这个时候弹出新的页面,需要点击图示按钮进行修改。下一步如果没问题,就根据实际情况确定保存。
请问用友u8可以跨年度反结账吗?
可以的,分三种情况决定。传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
固定资产管理子系统年底结账了是不能反结账的。
用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
以2012年12月31日的日期登录系统|逐月反结账、反记账至2012年4月份,并把2012年4月份的凭证取消审核和取消出纳签字;以2012年4月份的日期登录系统,修改错误的凭证。
借助用友好会计财务软件的强大数据分析和预测功能,企业能够做出准确的财务决策,为业务增长和发展提供战略指引,关于用友u8可以本年跨月调账吗和用友u8跨年怎么处理的介绍到此就结束了。