用友进销存软件个性化配置,满足不同行业的财务需求:每个行业的财务管理都有其独特的需求和挑战,而用友财务软件以其灵活的个性化配置选项而闻名。该软件提供了丰富的行业模块和定制功能,能够根据企业的特定需求进行相应调整,满足不同行业的财务管理要求。无论是制造业、零售业还是服务业,用友财务软件都能为企业提供量身定制的解决方案,实现更高效、精确的财务管理;本篇文章给大家分享用友u8跨月能反结账吗,以及用友u8如何结账相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、用友U8结账后怎么反结账
- 2、U8反记账和反结账怎么使用
- 3、用友u8如何反结账
- 4、用友u8反结账怎么操作
- 5、6月份想反结账4月的账可以吗
- 6、用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...
用友U8结账后怎么反结账
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
一,反结账。 用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。 如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
U8反记账和反结账怎么使用
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入密码即可。注:只有账套主管才能取消结账。
用友u8如何反结账
一,反结账。 用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。 如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
我们公司用的用友u8,已经新建了2013年的年度帐,并结转了上年数据。
用友u8反结账怎么操作
1、一,反结账。 用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。 如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
2、第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
3、用友u8反结账的基本操作 1)请以账套主管身份登录企业平台;2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份 3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。
4、依次操作,登入用友系统,进入总账模块,找到“期末-结账”,弹出对话框,“是否结账”,选中要反结账的月份,同时按Shift Ctrl F6三键,弹出对话框输入口令,点击确定。
5、我们公司用的用友u8,已经新建了2013年的年度帐,并结转了上年数据。
6月份想反结账4月的账可以吗
1、是不可以反结4月份的账单的结算是为了汇总一个会计期间经济活动的财务收支,编制财务会计报表,对各种会计账簿的当期和期末余额的计算和汇总。直观的说就是各种账本记录的结算。
2、首先登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台“财务会计”中“总账”模块中的“结账”功能,按住Shift键,同时单击“结账”功能中的“期末结账”。
3、-7月的财务报表已经申报,那就不能反结账了。只有在8月份改账了 摘要写:冲减X年X月X日X号凭证,分录与之前错误的分录方向相反。然后做笔:更正X年X月X日X号凭证,写笔正确的。这样,以后的报表就是正确的了。
4、可以反结账回去,【ctrl+12】反结回去之后5-8月的凭证不会消失。如果你用的是迷你版,要把4-8月结转损益凭证删除,在重新生成;要是用的是标准版或者其他,也要同时产出固定资产折旧,在重新生成。
5、可以的,你先反结账6月份的,然后接着反结账5月的就可以了,凭证反过帐ctrl+f11,反结账,ctrl+f12。
用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...
1、先反结帐;点“帮助-关于”;然后按住Ctrl点击关于上面的一个软件图标,再在文件下面就可以反结帐;在进行修改,用友软件要进入结帐界面按ctrl+shift+h 进行反结帐;即可恢复结算成本。
2、用友U8 结了账之后可以取消结账的。取消流程:1,反结账在结账向导一中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。上,反结账操作只能由账套主管执行。
3、用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算? 如果是当月做的结算并且没有生成凭证,可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了,需要删除凭证后再取消操作。
4、找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。
5、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
结合先进的技术和创新的功能,用友好会计财务软件不断推动财务数字化转型,引领企业走向数字化时代的财务管理新境界,关于用友u8跨月能反结账吗和用友u8如何结账的介绍到此就结束了。