用友进销存软件解锁财务数据的潜力,实现高效决策:企业的财务数据蕴含着宝贵的信息和洞察,然而如何快速准确地获取和分析这些数据成为了企业面临的挑战。用友财务软件通过强大的数据处理和分析能力,可以帮助企业实时掌握财务状况、深入了解业务细节,从而支持管理层做出高效决策。无论是财务预测、经营分析还是风险识别,该软件都能够助力企业释放财务数据的潜力,实现更加智能化和高效的决策过程;本篇文章给大家分享用友u8没有结账可以做下月吗,以及用友软件不结账能做下月账吗?相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、用友u8没有结上个月的账,接着做了这个月的帐,还能结上个月的帐吗?
- 2、用友erp-U8..4月份的时候没结账,因为也没凭证...现在做了5月份的不能...
- 3、用友u8上月未结账可不可以录入本月的凭证
- 4、用友U8在上个月月结之前能否审核下个月的单据?
- 5、用友u8一月的帐没有做完就用二月日期进账套做账了怎么办?
用友u8没有结上个月的账,接着做了这个月的帐,还能结上个月的帐吗?
1、结上个月的帐应该不受本月凭证的限制,看看这个月的凭证日期是否有误。admin 登录 系统管理 -- 视图 -- 清除异常任务。试试哈。
2、您好,(8)没有影响,如果1月份没有结账,结账的时候还是结1月份的账。
3、反结账:总账》期末》结账,选中最后一个结账月,按ctrl+shift+f6。反记账:总账》期末》对账,按ctrl+H,激活后。总账》凭证》恢复记账前状态。再将凭证反审核即可。
4、用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。 如果想取消2018年8月份的结账,选择2018年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。 在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。
5、用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
6、提示的很明确,没有未记账的当然不能记账;或者上月未结账的,当月的凭证不能记账。用友总账系统,录入的凭证属于草稿,如果你要记账,必须将上月账务结账才能处理。
用友erp-U8..4月份的时候没结账,因为也没凭证...现在做了5月份的不能...
有2种可能,第一种是你上月未结账,在本月可以审核,但是无法记账,要先结转上月帐。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。
上月未结账,对上月进行结账,然后再对本月凭证记账;凭证未审核,在审核凭证界面对本月凭证进行审核之后再对本月的凭证进行记账。
主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。首先上一步看看月度工作报告,报告里面会明确提示不通过的原因是什么(是否有凭证未结账。
用友u8上月未结账可不可以录入本月的凭证
用友规定,上月未结账,本月可以填凭证,但不可以记账。因此,如果上月没有经济业务发生,上月在期末时也要进行结账(空结账),只有上个月结账后,才能进行本月的账务处理。
当月未结账,不影响下月填制凭证的。填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期,也可以根据管理需要,填写经济业务发生的日期或月末日期。
用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
不可以的,如果单位采用的是用友电脑软件,上月未结账,本月是不能做凭证记账的。
不可以,没有结账的话系统还是显示这个月的账套,没办法直接显示到下个月的账套,所以需要结账后再录凭证。结账后如果发现上个月的账套有问题,可以直接反结账、反记账就可以更改了。
用友U8在上个月月结之前能否审核下个月的单据?
1、那7月份盘点单审核后不会对8月份和9月份造成影响的,同时审核之后也会立即生效,关联的其他出入库单和材料出库单不删除,你的盘点表是不允许弃审的。
2、用友这个月的账还没有结,怎么填制下个月的凭证呢 可以填制凭证,但不可以记账。因此,你应首先登录到总账,将凭证的编号方式更改为手工的编号方式,(如果已经是手工方式,就无需修改。
3、你好,可以的,但是你按月审核、记账、结账时,选择的所属日期一定要选择正确哟,要不会影响操作的,有什么提出来大家一同讨论。
4、那个是需要查找的 刚进去时是什么都没有的 点击上边选项的选择按钮 会弹出查询条件对话框 选择采购入库单(两项)然后确定 试试 估计就能出现了 然后点击合成 生成凭证 不知道能不能帮到你 我也在学习。
5、审核与不审核是可以控制的,如果在系统参数里,勾选了必须审核才能过账,那没审核就不能过账,也就不能结账。反之,如果没有勾选,就可以不审核过账,也就可以结账。对结账结果没影响,企业有审核,只是为了把关严谨。
6、没有重大影响是可以的,或者是才收到入账凭据。如果想要真实反映,反结账补上该张凭证。
用友u8一月的帐没有做完就用二月日期进账套做账了怎么办?
U8不能象T3一样直接修改凭证期间,所以只能把凭证先存为常用凭证,再调用常用凭证,修改为正确的月份再保存,之后把错误月份的凭证全部删除。
进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再 输入帐套主管的口令即可。
在结转过程中会提示结转方式,全选余额方式结转,转完即可。一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。
系统就会自动把当月(1月份)的月末余额转为下个月(2月份)的月初余额。到了2月份,你直接以2月份的日期登录用友系统,进行2月份的工作即可。如果是年度的话,则需要新建年度帐并进行年度结转后才能做新年度的账。
如你所说,只能将系统日期调至年初的1月1日,用系统管理员的身份,增加操作员和操作员的操作权限、建立一套新账(各个子系统的启用日期可设为1月1日)、经过一系列的初始化后,把系统日期调至1月份的日期登录用友系统。
运用用友好会计财务软件,企业能够轻松应对财务管理的挑战,提升财务流程效率,实现财务数据的可靠性和全面性,关于用友u8没有结账可以做下月吗和用友软件不结账能做下月账吗?的介绍到此就结束了。