用友进销存软件个性化配置,满足不同行业的财务需求:每个行业的财务管理都有其独特的需求和挑战,而用友财务软件以其灵活的个性化配置选项而闻名。该软件提供了丰富的行业模块和定制功能,能够根据企业的特定需求进行相应调整,满足不同行业的财务管理要求。无论是制造业、零售业还是服务业,用友财务软件都能为企业提供量身定制的解决方案,实现更高效、精确的财务管理;本篇文章给大家分享用友u8跨年需要重建账吗,以及用友u8跨年查账功能相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、用友U8修改去年的凭证
- 2、用友u8不不结账能建新一年么
- 3、用友U8建账日期是2019年,可以做着2021年的账同时补录2019年的数据...
- 4、用友是不是要先结账才能进行下一年度的账务处理?
用友U8修改去年的凭证
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。
如果要修改的凭证没有记账,在总账模块界面,点击“填制凭证”按钮,找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账,先反记账再修改。
进入用友U8财务软件,点击凭证查询,找到需要修改的记账凭证,点击菜单栏的修改按钮,然后把错误的地方修改成正确的,然后点击保存,就可以完成从错误的记账凭证修改成正确的记账凭证了。
不允许修改月份;可以把凭证作为常用凭证,在对应的月份,调入后,保存即可。
u8财务软件中,进入账套时,选择2009年的账套,进入系统的时间改为2009年,就可以进行反记账、反结账,就可以修改、删除、添加上一年度已记账凭证。修改好后,在今年的期初余额也要调整。
如果要修改、删除存货核算生成的凭证,到存货核算下的财务核算——凭证列表里面,找到所生成的存货凭证,选中要修改或删除的凭证,点删除就可以。不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块,出入库的凭证生成属于存货核算模块。
用友u8不不结账能建新一年么
1、旧年度12月未结账可以新建下年的年度账,也可以在不年度结转前在新年度账中录入凭证,等旧年度12月结账后再结转余额。
2、状况1:上一年度并没有做完,不需要进行结转期初余额,但需要进行新一年的财务处理。这个时候T系列软件可进行建立年度账操作,新建下一年度;T+/U8系列则需要添加下一年度会计期间;即可操作下年财务处理。
3、用友没记账可以建立新年度帐并在新年度帐里记账吗 啥版本啊?一般来说,建议上年业务完成且结账(或年度结转)后再开展下年业务。
4、在结转过程中会提示结转方式,全选余额方式结转,转完即可。一般说来,都是上年度账全结账,接着就做建新年度账+结转上年余额。而按照你现在的模式,如果修改了科目,那么会造成上年底的余额转不来,这点你要注意。
用友U8建账日期是2019年,可以做着2021年的账同时补录2019年的数据...
1、删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
2、结转上年数据 注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作,此时系统只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。
3、结果已完成结账和记账,就要反结账、反记账、反审核至最初录入日期然后在总账--设置--期初余额里面录入就可以了。
4、那么你可以直接结账,然后比对下上年期末数和本年期初数,然后调整本年期初数跟上年一样即可。
用友是不是要先结账才能进行下一年度的账务处理?
先结转损益再结账。结转损益是指在期末,损益类科目的余额将全部结转到“本年利润”中,结转后,损益科目余额为零的过程。
如果下一年度需要上一年的数据的话,需要结账。如果下一年度需要上一年的数据的话,则需要将上一年数据进行结转。如果下一年并不需要上一年的数据,那么可以直接新建下一年度财务管理即可。
在做年度结转前要先做好备份。完成数据备份后,进行建立新年度的年度账。
不能。子模块必须结账后才能结转到下年。你可以先结账,转年度账后建立新的年度帐,然后再反结上年的账。两个年度就都可以做了。
这样子是不可以的,结账后才可以结转下年度账的。
用友好会计财务软件是现代企业实现财务管理卓越效能的关键工具,为企业带来高效、准确和智能化的财务管理体验,关于用友u8跨年需要重建账吗和用友u8跨年查账功能的介绍到此就结束了。