用友进销存软件个性化配置,满足不同行业的财务需求:每个行业的财务管理都有其独特的需求和挑战,而用友财务软件以其灵活的个性化配置选项而闻名。该软件提供了丰富的行业模块和定制功能,能够根据企业的特定需求进行相应调整,满足不同行业的财务管理要求。无论是制造业、零售业还是服务业,用友财务软件都能为企业提供量身定制的解决方案,实现更高效、精确的财务管理;本篇文章给大家分享用友u8采购订单需要关闭吗,以及u8采购订单关闭还可以打开吗相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、用友u8的计划批量请购怎么删除
- 2、ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
- 3、用友ERP里采购订单怎样关闭的
- 4、u8用友软件请购单与到货单不一致怎么操作
- 5、用友软件中采购订单只到一部分应该怎么做到货报检单
- 6、用友u8出库调整单记账了怎样取消?
用友u8的计划批量请购怎么删除
打开|固定资产|处理|界面双击“凭证查询”选项,出现“凭证查询”对话框。查询并选择你要删除的凭证,单击删除后,返回|总账|凭证|填制凭证界面|制单菜单|整理凭证|把在固定资产模块中删除的凭证整理一下。
问题一:怎么删除采购入库单 你的问题太笼统了,正常本月的未审核、记账的单据,直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行回复记账,然后恢复审核再删除单据。
你可以参考用友软件的数据字典,根据数据字典中提到的存货表,当然还要特别注意数据关联,比如这个存货还在存货明细表中有记录的话,要先删除存货明细表中的记录才可以删除存货表里的内容。
ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
开错税率跨月了的申报方法可以: 纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。
税率开错购买方分录:将上月分录红冲,因进项已认证,4月份应做进项转出,再将正确发票认证抵扣并做分录即可。
做一张正向的准确税率单子如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。
一般操作如下:先进入金税盘,里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来。
具体操作如下:情况一:发票未交付给购买方销售方误开的增值税专用发票未交付给购买方的,以及未被购买方用于认证抵扣的,并已将发票联和抵扣联收回的情形。销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》。
用友ERP里采购订单怎样关闭的
1、在erp找到相关的采购订单顶部有个关闭按钮,点下就关了采购期间了。关闭的意思就是采购期间暂时无法使用了无效的意思。
2、打开“采购处理中心”,在页面中找到“执行采购”找到您要删除的采购订单,点“终止”就可以了。
3、需要先在存货系统中取消该单据的记账,然后再删除结算单,就可以取消结算了。
u8用友软件请购单与到货单不一致怎么操作
1、反审核后,进入订货单查询需要修改的到货单,然后修改并保存,再进入库单修改并保存就可以了。
2、那看你们的情况,可以修改软件上的数据或者把多的设置成赠品备货。也可以修改发票上的数量。
3、用友U8软件出现库存台帐和现存量的数据不一样怎么回事啊? 第一种情况是出库的时候,做了销售发票的话系统就默认出库了,现存量就自动更改了,不需要再做销售出库单,否则就多出了。
4、这是单据导入的原因,解决方法如下在用友U8V1erp系统中有问题的请购单是导入的,手工录入的请购单生单没有问题。 导入的请购单业务员用的名称,改为编码后可以了。
用友软件中采购订单只到一部分应该怎么做到货报检单
在基础设置中找到单据设计,在单据设计中修改好保存就可以了。
设置中。用友erp报检单是数据的一种,被官方放在设置中,用户打卡平台设置即可使用,可以对应需要对仓库里的产品进行客户检验的业务,深受人们的喜爱。
用友软件采购常处理操作流程:填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。
会在质量模块生成一个到货报检单,品质员检验合格后点击审核生成到货检验单,这时,仓库能从检验单列表里找到这个单子,生成采购入库单了 这些都是一环扣一环的,要删除前面的单子,必须保证没有后面的单据生成。
系统本身是允许存在不一致的情况的。实际业务去采购的时候,也会存在与供应商签订100M面料,最后供应商来货99M,且剩余1M不会再来的情况。按照实际的数量录入后,将订单关闭即可。
用友u8出库调整单记账了怎样取消?
已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的“反记账、反审核”功能,即取消“记账”、“审核”后直接修改。
点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了。
首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。
用友好会计财务软件通过其灵活性和个性化配置,满足不同行业和企业规模的财务管理需求,为企业提供量身定制的解决方案,关于用友u8采购订单需要关闭吗和u8采购订单关闭还可以打开吗的介绍到此就结束了。