用友好会计发票(用友好会计发票测算功能的当期销项收入合计无法取数)

时间:2023-08-23 栏目:用友好会计财务软件 浏览:38

用友进销存软件解锁财务数据的潜力,实现高效决策:企业的财务数据蕴含着宝贵的信息和洞察,然而如何快速准确地获取和分析这些数据成为了企业面临的挑战。用友财务软件通过强大的数据处理和分析能力,可以帮助企业实时掌握财务状况、深入了解业务细节,从而支持管理层做出高效决策。无论是财务预测、经营分析还是风险识别,该软件都能够助力企业释放财务数据的潜力,实现更加智能化和高效的决策过程;本篇文章给大家分享用友好会计发票,以及用友好会计发票测算功能的当期销项收入合计无法取数相关的内容。

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请教用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?

1、用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是: 在核算模块删除已经生成的凭证; 核算模块取消采购单记账; 采购模块取消结算; 取消采购单审核即可。

2、你好亲,取消结算的方法:在核算模块删除已经生成的凭证;核算模块取消采购单记账;采购模块取消结算;取消采购单审核即可。

3、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核 也可以成批取消审核。

4、您好,您可以在采购模块下的业务-采购发票-结算单列表中,找到你要取消结算的那张单子,双击进入那张结算单,然后在删除这张结算单就可以了。

用友软件里发票审核在那里

用友销售专用发票保存了在进销存中审核。打开用友软件,在系统管理--单据审核设置--选择单据--设置审核级数--选择操作员-进入进销存存货中进行审核。

首先,在用友T3界面点击“总账”——“凭证”,选择“审核凭证”,如下图所示 方法/步骤2:这时,会弹出“凭证审核”对话框,如下图 方法/步骤3:我们可以把条件设置一下,快速找到我们要审核的那张凭证。

首先登陆用友软件进入软件主界面。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“审核凭证”的顺序分别双击各菜单。如图在弹出的“凭证审核”对话框中点击“确定”。如图找到“付字0002”号凭证,双击打开该凭证。

进入用友软件,进总账,点击审核凭证,选择凭证类别、月份、确认,进入后任选一张凭证确认,点击左上方的工具栏中的审核,选择成批审核就可以了。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

急:用友中,做完采购专用发票要结算时,为什么是灰色的?

1、一般情况下采购发票最好不单独录入,靠采购入库单来生成,结算这个步骤我认为可以不操作,结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。

2、用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的,解决方法为:打开企业应用平台中,财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面,自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。

3、如果保存之后,核销为灰色的话,那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

4、需要先取消一下结算,再取消复核,就可以删除了。取消结算方法:采购---采购结算---结算单列表--- 打开对应结算单 删除。取消复核方法: 采购发票填写界面---弃复。

用友软件里采购发票是财务负责吗

会计电算化岗位及其权限设置一般在系统初始化时完成,平时根据人员的变动可进行相应调整。电算主管负责定义各操作人员的权限。具体操作人员只有修改自己口令的权限,无权更改自己和别人的操作权限。

收到采购专用发票用友处理:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。

如果说是财务流程,简单的说,财务流程分为三大模块:总账、应收、应付。

登录用友U8系统后,点击业务导航,选择“财务会计”。点击“财务会计”下的“应付款管理”。选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”,点击“生成凭证”。

借助用友好会计财务软件的强大数据分析和预测功能,企业能够做出准确的财务决策,为业务增长和发展提供战略指引,关于用友好会计发票和用友好会计发票测算功能的当期销项收入合计无法取数的介绍到此就结束了。

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