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本文目录一览:
- 1、用友T6已记账生成报表后来发现凭证有误怎么办
- 2、你好,请问用友软件里面反结账上年的凭证后,年末数有改动后要怎么做,才...
- 3、用友反结账反对账已经成功,凭证里面的数确改不了
- 4、用友软件如何反结到上期,能修改上年的帐吗。
用友T6已记账生成报表后来发现凭证有误怎么办
1、记账后发现凭证有错误 红字冲销法:适用于会计科目用错了及会计科目正确但核算金额错误的情况。
2、先用制单人取消结账,再用审核人反记账,反审核。重新用制单人修改凭证就可以了。修改完了审核,记账,结账就好咯。
3、以本月日期登陆T6,总账-凭证-填制凭证,进入凭证填制界面 。填制凭证界面,制单-冲销凭证 。冲销凭证信息录入界面,录入错误凭证的月份和凭证号。系统生成一张错误凭证的红字冲销凭证。
你好,请问用友软件里面反结账上年的凭证后,年末数有改动后要怎么做,才...
1、可以通过以下过程进行操作:以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
2、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
3、第一步:反结账 进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
4、本年年初余额和上年的年末余额不同,要调整本年年初余额就可以了,先要反结账、反记账、反审核,一直恢复到年初的状态,就可以把本年年初余额调整与上年的年末余额一致的。
5、可以进行反结账。但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后,次年的期初余额要进行手工调整的。
6、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
用友反结账反对账已经成功,凭证里面的数确改不了
依次点击总账——期末——对账。在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮 退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
先用制单人取消结账,再用审核人反记账,反审核。重新用制单人修改凭证就可以了。修改完了审核,记账,结账就好咯。
点击最上面一行菜单栏的【总账】 →【期末】 →【对账】。点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。
问题九:AC990财务软件如何修改已经结帐的凭证 返回历史会计期,就可以修改了。
用友软件如何反结到上期,能修改上年的帐吗。
直接登录上年,取消结账,取消记账就行了。完了之后把上年的数据重新记账、结账,再把新年度的凭证记账、结账取消,到系统管理中重新结转上年数据。
可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。
待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。
反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
用友怎么修改上年的方法:调出备份好的上年数据,操作时间改在上年12月31日,先反结账,恢复到要更改月份,就可以修改上年数据了。
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