关于用友erp红字发票怎么工作的信息

时间:2023-09-02 栏目:用友U8财务软件 浏览:74

用友进销存软件持续创新,引领财务数字化转型:随着数字化时代的到来,财务数字化转型成为企业发展的必由之路。用友财务软件始终保持着持续创新的步伐,不断引入最新的技术和功能,推动企业实现财务管理的数字化转型。无论是人工智能、大数据分析还是区块链技术,该软件始终处于前沿地位,帮助企业在竞争激烈的市场中保持领先地位,实现持续的创新和增长;本篇文章给大家分享用友erp红字发票怎么工作,以及相关的内容。

微信号:V13161374800
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号

本文目录一览:

ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作

1、如果入库单据出现问题,可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。

2、管家婆软体中误把销售单弄成了进货单,怎样处理 开启经营历程,找到这张进货单,红冲掉, 重新开销售单,储存,即可。

3、这种一般得根据订单当前执行情况做具体操作。如果订单当前没有做其他任何操作,一般是允许直接修改的;如果订单已经接收了,则需要退订单之后再修改;如果订单已经匹配过发票了,就需要红冲发票,并且退订单,再修改价格。

4、您具体使用的是什么牌子的ERP软件呢?HR模块的话,员工资料还是很好修改的哦,如果你自己有权限的话,可以自行修改的。如果你没有权限,你就需要找你的上级来帮忙完成了。

红字发票怎么做账务处理

红字发票做账务处理的方法有:办理红字发票的必要手续和规定、明确红字发票放在哪个账户中、注意结算方式和信用额度的处理、反映在财务收支凭证、生成财务报表前要核对红字发票。

收到红字发票怎么做账务处理方法如下:企业收到对方开出的红字发票时:借:原材料(或库存商品等科目)(红字)应交税费—应交增值税(进项税额转出)贷:应付账款—公司名称(红字)。

红字发票账务的处理方式是,收回原发票并注明“作废”字样或取得对方的有效证明,然后再开具红字发票。发票需记载发票的名称、代码;客户信息;开户银行信息;开票单位等。

字发票账务的处理方式是,收回原发票并注明“作废”字样或取得对方的有效证明,然后再开具红字发票。发票需记载发票的名称、代码;客户信息;开户银行信息;开票单位等。

红字发票是指以前开具的发票,由于某种原因出现错误需要重新开具,在重新开具前,需要用红字发票进行冲账。

红字冲销发票怎么操作

增值税普通发票冲红操作步骤如下:记录要冲红的那张普通发票的号码、代码。进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮。

由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章;带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票兆正去所属税局,领取红字发票通知单;将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。

具体的发票冲红的操作流程是:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。

专票冲红字发票的具体步骤如下:需要填写一张红字专用发票,填写时需要按照原专票的内容填写红字专票的相关信息;填写完毕后,将红字专票和原专票一起提交给当地税务机关进行审核和认定。

已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票。

(四)购买方已将电子专票用于申报抵扣的,应当暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字电子专票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

用友U8红字发票

用友u8下,填制收款单为生成凭证为啥删除不了收款单? 已经生成凭证需要先把凭证删了才可以删除收款单 用友 U8 收款单据录入负数 收款单介面应该有个“转换”的按钮,点选后,收款单就转换成付款单了。

问题五:用友U8红字发票 你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话,直接在采购里做采购结算,红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。

u8记账凭证借方红字改正:在借方金额栏输入“-”,就是红字了。借:银行存款,借方蓝字(和平时一样)。借:财务费用,借方红字(在借方输入数字前先按减号,代表负数,数字输入后即为红字)。

如何用用友u8生成红字收款单?

1、填制凭证增加第一行填银行存款-某帐户,借方填(结息款)第二行填财务费用-利息收入,借方填(-结息款)(贷方不填!)保存,就好了。

2、u8系统中进入应收模块的收款单,点切换按钮到红字收款单,录入退款数据,点审核按钮,生成凭证。

3、如果启用销售模块和应收模块,则需从销售模块开始,填制退货单--审核--生成红字发票--在应收模块中审核--生成记账凭证。

4、方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。

5、点开销售模块,销售开票,点 红字普通发票。

6、u8记账凭证借方红字改正:在借方金额栏输入“-”,就是红字了。借:银行存款,借方蓝字(和平时一样)。借:财务费用,借方红字(在借方输入数字前先按减号,代表负数,数字输入后即为红字)。

ERP如何红字回冲

1、两个办法,第一,你直接填一张单据,跟你要冲掉的一样,只是数量,金额都是负数 第二,一般大多数的ERP软件都有红冲的功能,比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证。

2、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。

3、选择供应商往来中的“红票对冲”。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种。输入后,屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据。

4、先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。

选择用友好会计财务软件,让财务管理从繁琐任务转变为企业增长的驱动力,助力企业取得持续竞争优势,关于用友erp红字发票怎么工作和的介绍到此就结束了。

版权所有:erp.aiufida.com 原创及转载自网站,转发请注明出处,如有侵权请联系站长删除。
131-6137-4800 发送短信
复制成功
微信号: V13161374800
添加微信好友, 获取更多信息
我知道了
添加微信
微信号: V13161374800
添加微信好友, 获取更多信息
一键复制加过了
13161374800
微信号:V13161374800添加微信