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本文目录一览:
- 1、erp专业发票结算错了,冲红如何操作
- 2、用的用友的ERP软件,前阵子录入了一个收款单,但是现在发现里面的部分内容...
- 3、用友erpu8凭证类别错了怎么改
- 4、ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
- 5、用友ERP发票结算后发票错误如何处理
- 6、...发票,凭证已生成,但是发现制单日期错误,怎么修改
erp专业发票结算错了,冲红如何操作
1、进入到总账系统,在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证,完成后点击“确定”。
2、专票冲红怎么操作流程如下:准备相关材料。进行专票冲红操作时,需要准备好原发票、冲红通知单、冲红发票等相关材料,并核对发票的相关信息。办理冲红通知单。
3、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
4、先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。
5、专用发票冲红流程 多数情况下,专用发票冲红涉及到开具信息表,上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。
用的用友的ERP软件,前阵子录入了一个收款单,但是现在发现里面的部分内容...
如果已经生成了凭证,那么需要在应收款管理中把对应的凭证进行删除或者冲销; 然后把在应收款管理中把对应的收款单弃审,然后修改,进而保存即可。
理论上说,反过来操作就可以了。你看可否反核销。按原来的顺序反向操作一遍,应该就可以修改了。
原因是在应付款管理模块的设置--选项--权限与预警选项卡内勾选了控制操作员权限“。 解决方法: 不勾选控制操作员权限。
收款单是表名你收到钱的单据,比如你销售商品给你的客户,对方付钱给你(包含现金、银行存款),这个时候你是收款,所以填制收款单。性质区别 应收单据录入的是总计应收的金额。收款单据录入的是此次收款的金额。
用友erpu8凭证类别错了怎么改
首先,要确保这个凭证类别我们没有使用过,这样才可以重新设置;其次,以账套主管身份登录企业应用平台,在基础档案模块,财务--会计凭证类别下,删除原有凭证类别。最后,退出凭证类别窗口,重新进入,会要求我们重新选择。
打开工作表,利用自身的身份登录上去;点击“基础设置”选项卡。如图按“基础档案”→“财务”→“凭证类别”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证类别”窗口中点击“修改”。
U8不支持直接修改制单日期和凭证类别 凭证比较少的情况下,在错误凭证页,点复制,修改错误信息,保存即可 错误凭证较多的情况下,熟悉数据库的,可以在数据库修改。
ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作
1、开错税率跨月了的申报方法可以: 纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报; 次月开具红字发票,再开具蓝字发票; 如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。
2、税率开错购买方分录:将上月分录红冲,因进项已认证,4月份应做进项转出,再将正确发票认证抵扣并做分录即可。
3、做一张正向的准确税率单子如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理。
4、一般操作如下:先进入金税盘,里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来。
用友ERP发票结算后发票错误如何处理
1、还可以,全部退回去,再修改,可以通过远程帮你修改。
2、一般正常的处理方式是:如果服务器没问题,客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致,如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致,客户端就修复,修复不行就重装。
3、当月不必开红字,可直接作废,隔月才要。开红字:先开票系统里拉出开红字发票申请书,填好打印好一份,并导出到U盘,开错的发票原件的第二三联分别复印一份。
4、框,输入客户名及金额等条件,切记需要将操作类型栏中的票据处理点上,按确定进入查询结果栏,确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理,会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。
5、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
6、发票错报销,账务上可以原分录红数冲回;资金方面可以向报销人要回资金。如果资金无法协商要回,可以诉讼解决。
...发票,凭证已生成,但是发现制单日期错误,怎么修改
1、,本月记账凭证出错,未过账的,直接修改错误凭证;已经过账的,执行反过账,然后修改本凭证。
2、单击【上张】、【下张】选中要修改的凭证,直接修改;修改辅助信息可双击对应的辅助项调出相应窗口修改。未经审核的错误凭证可通过【填制凭证】制单功能直接修改。已审核算的凭证应先取消审核后,再通过证制单功能进行修改。
3、导致再次生成提示添加单据失败,该单已生成凭证。尝试下删除该单据,看系统是否会提示单据已记账无法删除吧,没提示就重新做了。如果没审核时制单人直接修改错误。审核后修改凭证。
4、如果是发票的日期有问题,那么软件要遵循,怎么正着过去,就要怎么倒着回来,需要先把凭证删除,然后再把发票弃审,修改。希望我的回答可以帮到你。
5、如果在当期,一般的财务软件,比如用友、金蝶等都可以由制单人在凭证编辑菜单里修改,当然前提是未审核。如果已经审核,就先要由审核人反审核后才能修改。如果你单位内控制度规定,不允许修改,那么就只好作废了。
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