用友erp入库单输错如何处理(用友入库单在哪)

时间:2023-09-15 栏目:用友U8财务软件 浏览:81

用友进销存软件解锁财务数据的潜力,实现高效决策:企业的财务数据蕴含着宝贵的信息和洞察,然而如何快速准确地获取和分析这些数据成为了企业面临的挑战。用友财务软件通过强大的数据处理和分析能力,可以帮助企业实时掌握财务状况、深入了解业务细节,从而支持管理层做出高效决策。无论是财务预测、经营分析还是风险识别,该软件都能够助力企业释放财务数据的潜力,实现更加智能化和高效的决策过程;本篇文章给大家分享用友erp入库单输错如何处理,以及用友入库单在哪相关的内容。

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ERP入库单号错了怎么改

发票在次月可以冲红票,在开发票系统中,数字输入-1000元(举例,它会提示你冲掉哪个编号的发票,你直接输入上月要冲红的发票金额即可)在用友系统里,你要冲错误的凭证,然后做个正确的就可以了。

部分软件是在基础数据里,有个系统参数设置,这里可以更改单据的项目编号。

设置打开,找到采购模块下的采购订单,打开右击表头项目,然后选择要修改的数量就可以了。当采购订单变更需求时,由计划或请购部门填写采购订单变更申请表,计划部经理或请各部门经理和采购部经理对变更进行评估,是否需要变更。

不能改。在做入库单修改时,应该做得是:入库单的修改,可以利用直接修改或红冲的方法,建议采用红冲的方法;对相关的信息进行操作。SAP系统是一款德国的,全世界排名第一的,并且世界500强都在使用的ERP软件系统。

在药易通系统中出现采购入库单错误,可以根据系统的功能和权限进行修改。以下是一般情况下的修改方法:确认权限:首先要确保你有足够的权限进行采购入库单的修改。

入库单写错作废方法: 收回原入账单作废再重新开具。 直接在原单据上修改 找相关负责人签字。

用友T十仓库系统怎么红冲上月入错单子?

问题一:用友如何填写红字冲销凭证 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证。

应收系统结帐。2,应付系统作废凭证,财务系统删除凭证。3,应付系统单据列表删除单据。4,作收款单,做核销应收,生产凭证,整个系统记帐结帐。第二种做法,本月作收款,然后作红冲,备注写明原因。用红冲单给你客户打款。

用友T1 怎样红冲出库单:点开“基础设置—单据设计—材料出库单设计”点击“增加”,选中“项目编码”、“项目大类编码”,点击“确定”,再点“保存。

如果进货入库单已经过账,就在信息中心——经营历程里,把你做的这张进货单选中,点单据复制,再点红冲单据,这张入库单就删除了。

用友T6采购单的单价录错了,而且是之前月份的,已经记账了,该怎么修正...

1、进行反结帐- 反记账-取消审核-取消出纳签字,对错误的记账凭证进行修改;在修改完成后,进行出纳签字,审核、记账、结账。然后重新制表。

2、可以改 什么错误?都有什么模块,业务流程 ?领料 退料 还是什么 完善流程审批,不建议修改,做单据红冲回去吧。

3、先反记账(按ctrl+h后,在凭证下拉菜单中反记账),之后反审核,之后可以修改、删除(整理)凭证就可以了。

用友U8之前年度把采购入库单做错

1、先做一个正确的篮字产成品入库单(正确的),再做一张红字的和原来错误的信息一致,然后红字和蓝字分别起凭证。红字的是冲销错误的那张,并起凭证保证业务和财务一致,先起一张蓝字正确的是怕你红字会造成零出库不能录入。

2、取消入库单审核,修改入库单。(总之是你原来的流程是如何做的,现在做反向流程。)方法二:你可以参照错误的那张单,生成一张采购退货单,再重新做一张正确的,把那两张单合并制一张凭证,在摘要上注明是调整xx月份采购。

3、用友U81月凭证填制金额错了,已经结账。 如果是在未结账月发现已结账月的某些凭证有错误,你可以采用反结账和反记账的方法,更改之前已结账月有错误的凭证。至于你说“后面几个月的余额会不会自动更新为新”。

4、你这个是销售出库单?出库单的价格一般是软件自动根据成本算法计算的,你可以看看这张单对应的材料明细账里头 记入的成本是多少。如果有影响可以通过《出库调整单》进行 成本调整的。 具体用法查一下帮助文件。

erp半成品入库做错怎么返回

直接新增红字退库单,填写供应商、物料及数量信息后签字;财务对红字入库单进行发票结算。优点:操作简便。缺点:系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。

易助单据的审核和反审核是同一个按钮,你找到那个单据,点“审核”就可以反审核了。如果你“审核”的按钮是灰色的,说明你没有反审核的权限,联系你们的系统管理员。

如果入库单据出现问题,可以通过做一张反向的红冲单据。然后重新做一张新的正确入库单据即可。

发票在次月可以冲红票,在开发票系统中,数字输入-1000元(举例,它会提示你冲掉哪个编号的发票,你直接输入上月要冲红的发票金额即可)在用友系统里,你要冲错误的凭证,然后做个正确的就可以了。

如果实际情况是送货车辆必须等待库管人员核对完方可离开,库管人员发现到货数量大于订货数量的同时,立即原车退回的话, ERP软件中设置入库数量限制就是合理的。

用友U8中上月产成品入库已经生成凭证,次月发现产成品入库单错了...

1、原始单据录入后所做的所有操作都需要全部取消,才能对原始单据进行修改,一般当月单据可以这样操作,跨月单据建议红字冲销、再录入正确单据并用备注标明,毕竟要考虑工作量。

2、如果是当月生成的,那好办,存货核算的→凭证列表里,删除这张凭证(前提是这凭证在总账里没有被审核)→取消记账,此时这个入库调整单就没有了,你再做一份即可。

3、如果是发票的日期有问题,那么软件要遵循,怎么正着过去,就要怎么倒着回来,需要先把凭证删除,然后再把发票弃审,修改。希望我的回答可以帮到你。

4、用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

用友好会计财务软件通过其灵活性和个性化配置,满足不同行业和企业规模的财务管理需求,为企业提供量身定制的解决方案,关于用友erp入库单输错如何处理和用友入库单在哪的介绍到此就结束了。

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