用友进销存软件打造高效精细化财务管理体系的利器:对于企业而言,建立高效精细化的财务管理体系是取得持续竞争优势的关键。用友财务软件以其全面的功能和灵活的配置选项,能够满足不同规模和行业的企业需求。无论是会计核算、预算管理还是税务管理,该软件都能够帮助企业实现财务流程的标准化、自动化和精细化,提升财务管理效能;本篇文章给大家分享用友erp如何领办公用品发票,以及相关的内容。
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本文目录一览:
- 1、增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品
- 2、用友领料单怎么填写?
- 3、用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
- 4、在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
- 5、用友ERP-u8委外业务操作手册
- 6、用友erp供应链管理操作问题
增值税普通发票如何在用友ERP软件中开,U871产品
1、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。
2、反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
3、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,没问题的话就可以点击制单了。
用友领料单怎么填写?
1、领料单要一料一单地填制,即一种原材料填写一张单据,一般一式四联。
2、在用友中填制了领料单,出库单,发票,填好了在哪里填记账凭证,如果不填这些单据,直接做记账凭证可以吗 如果设置了结转,直接结转生成相应凭证。如没设置结转,可在账务模块中做相应凭证。
3、领用材料,借:生产成本—甲产品—直接材料,贷:原材料—A材料,原材料—B材料,原材料—C材料,结转成本,借:库存商品—甲产品,贷:生产成本—甲产品—直接材料,领料单是材料领用和发出的原始凭证。
4、领料转账凭证按与现金、银行存款无关的经济业务填写。转帐凭证填写要求如下:会计人员应按原凭证填写,不得有误。
用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做
1、经领料人确认签字后,拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料,仓管员核对后签字发料,并审核库存系统中的材料出库单。
2、你提问的时候要说明是什么版本,T3在成品入库单中,点击上面的批审,选择好日期,点击刷新,然后全选点确定就可以了 。如果是T6的话,在成品入库单列表中,根据筛选条件的结果,点击上面的全选,然后点击审核就OK了。
3、在存货核算模块,先把单据记账后再生成凭证。在用友中填制了领料单,出库单,发票,填好了在哪里填记账凭证,如果不填这些单据,直接做记账凭证可以吗 如果设置了结转,直接结转生成相应凭证。
在用友10.1中,审核应付单据时不见采购专用发票,是什么原因?
你好,标准产品本身就没有你说的这种功能,期初余额里是有采购发票填列的,或者也可能是上年结转过来的未处理完毕的发票。正常情况下,这里面要就是采购发票从采购系统审核后,自动传过来。要就只能填写其他应付单。
ERP 用友软件 填了 采购发票 ,无法在 应付票据 审核中审核发票,应该是信息或者步骤没有弄好。
U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单。
期初记账后,出来的就是采购专用发票了。方法:采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票。
用友ERP-u8委外业务操作手册
ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。售料委外按照销售与采购流程执行;工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行;现在所讨论的委外仅为带料委外。
在成功安装用友U8ERP软件的计算机上,按以下顺序启动“系统管理”:“开始”→“所有程序”(以Windows7为例,WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理”。
反结账操作流程图:【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。
用友U8安装完成后,首先打开系统管理,使用admin操作员登录。登录后点击帐套菜单中的建立功能。出现创建帐套对话框,默认是新建空白帐套,然后点击下一步。
以登录用友u8为例:首先双击打开‘企业应用平台’。进入登录界面后,登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。输入操作员,先由系统管理员在系统管理里建立。
操作步骤:自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
用友erp供应链管理操作问题
1、帐套新建没有做期初的时候会弹出“期初专用发票”。做过期初之后就会弹出“专用发票”。你可以填一张“期初专用发票”后再试。或者直接关闭期初。
2、安装过于繁琐,而且安装体积非常庞大,这会造成性能较一般的计算机在运行用友软件时速度极慢,几近死机。也就是说用友软件对硬件的要求高得离谱。
3、原因有三:网络问题,网速慢造成。硬件配置问题,系统处理速度慢。提升配置,检查网卡。软件环境,检查用友补丁是否齐全,是否有软件冲突,端口是否占用。简单办法重做系统,或重装客户端软件按,做好补丁。
4、这张单如果生成了采购入库单要先把采购入库单弃审、删除,才能在这里弃审。如果没有生成入库单,审核流程,看看是否加入质检流程,需要取消质检等流程。如果都没有问题的话,当然也不排除用友系统出错的情况。
运用用友好会计财务软件,企业能够轻松应对财务管理的挑战,提升财务流程效率,实现财务数据的可靠性和全面性,关于用友erp如何领办公用品发票和的介绍到此就结束了。